2025年红山区第十届人大常委会第二十八次会议、十四次主任会议分别听取并审议了《关于红山区2024年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》、《关于红山区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,并对整改工作提出了具体意见。现将审计查出问题整改情况汇报如下:
一、审计整改工作的总体部署落实情况
2025年,红山区各部门各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,将抓好审计查出问题整改工作作为重要的政治任务,着力构建责任层层压实、各方协同推进、成果有效运用的整改长效机制。一是高位部署推动,压实整改责任。区委、区政府主要领导亲自部署,主持召开区委审计委员会会议专题研究、高位推动审计整改工作,批示整改相关工作6次,强调要健全完善审计结果运用、督查督办、追责问责等工作机制,压紧压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任和审计机关督促检查责任,推动审计查出问题真改实改、全面整改、改出实效,切实以有力有效整改提升治理效能。二是拿出务实举措,强化跟踪问效。区委审计委员会办公室、区审计局全面落实区人大常委会有关审议意见,认真履行对审计整改的跟踪检查职责。加强审计整改全口径、全周期、闭环管理,建立审计查出问题清单和整改台账,严格整改认定标准,严把整改质量关。通过召开审计结果反馈会传达整改要求,加强与被审计单位沟通协调,深入剖析问题根源、协助解决实际困难;强化日常督促检查,对逾期未整改单位及时发函督办,2025 年共向4家责任单位印发5次审计整改督促函;对整改不力、进展缓慢、整改不到位的单位和相关责任人严肃约谈提醒,推动问题整改落地见效。三是深化贯通协同,凝聚监督合力。强化与各类监督力量的高效贯通协作,打好监督工作“组合拳”,共同推动审计整改工作深入开展,取得成效。强化问题线索移送机制,及时向纪委监委及相关部门移送审计发现问题线索,全程跟踪督办、紧盯结果反馈;充分依托区委监督贯通协调工作平台,加强与区纪委监委协同联动、同向发力,合力推动审计整改落地见效,切实提升监督治理效能。
二、区本级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况
《审计工作报告》共反映问题29个,涉及金额4673.22万元,截至目前,立行立改类19个问题中,均已完成整改;分阶段整改和持续类整改10个问题中,已完成整改4个,正在推进整改6个,一是上级专项资金未及时利用,年末结转规模较大;二是国有资本经营收入较低,未能实现对一般公共预算的有效补充;三是债务率下降,偿债压力仍较大;四是国资公司管理的国有资产闲置未实现保值增值;五是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金889万元未拨付;六是专项资金支持的建设项目施工进度缓慢。以上未完成整改问题均制定了整改措施和计划,正在有序推进中。
三、未完成整改原因及下一步工作安排
从整改情况看,2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作,取得了明显的阶段性成果,但仍有一些问题未彻底完成整改。主要原因有两方面,一是部分问题属于分阶段整改或持续整改事项,尚未到达整改完成时限;二是受区级财力紧张制约,部分需资金投入的整改事项,需按既定方案分步推进、逐步落实。
下一步,我们将重点从以下方面全力推进审计整改工作落实:一要压实审计整改责任。督促被审计单位切实履行整改主体责任、主要负责人切实履行第一责任人职责,对未完成整改的问题,特别是整改期限届满的问题,深入研究部署,拿出务实举措,持续加力提效,推动问题有效整改。二要优化联动协调机制。加强跟踪督促检查,推动审计整改工作规范化、标准化,强化与人大、纪检监察、巡察、组织等监督的贯通协同机制,加强对整改不力单位和人员的处理处罚、督查约谈、追责问责。三要健全整改长效机制。坚持当下改与长久立相结合,针对审计发现的共性问题、反复出现的问题和制度漏洞,督促被审计单位深入剖析根源、找准症结短板,着力破解深层次体制机制障碍,推动被审计单位完善制度、堵塞漏洞、规范管理。

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